我們都知道VAT規則一直是懸在賣家頭上的達摩克利斯之劍。但其實,VAT并不可怕。如果亞馬遜賣家早點知道VAT的潛規則,就不會陷入這么多麻煩。
我們都知道VAT規則一直是懸在賣家頭上的達摩克利斯之劍。但其實,VAT并不可怕。如果早點知道VAT的潛規則,就不會陷入這么多麻煩。
今天,小編想介紹關于的七條潛規則。
1.關于在平臺上使用編號
賣家以個人名義注冊的增值稅號碼不得填寫亞馬遜以公司名義注冊的賬戶。此外,如果賣家的增值稅號碼是租用的,則稅號主題將與亞馬遜背后的注冊公司不一致。一旦找到,VAT號將被刪除。
2.關于亞馬遜泛歐計劃使用VAT編號
在亞馬遜上添加英國VAT號碼后,許多賣家習慣于與其他歐洲國家同步。然而,一旦稅務局在未來發現逃稅,它會認為你在四個歐洲國家都有欠稅。因為你使用泛歐計劃,他會認為你的貨物已經進入亞馬遜英國倉庫,貨物從亞馬遜英國倉庫運往歐洲其他國家。它被算作遠程銷售,并且應在英國報告稅費。
此外,人們認為遠程銷售不需要納稅。事實上,他們也要納稅。區別在于他們是在英國還是在當地支付。許多賣家認為在英國付款是可以的,但英國即將離開歐洲。因此,建議在注冊英國增值稅稅號后不要與其他歐洲國家同步。
3.關于使用VAT稅號通關
號碼登記后,我們仍然習慣于雙倍清繳稅款。但目前,亞馬遜已經向稅務局報告了其銷售額,這意味著稅務局已經掌握了賣家12個月的銷售記錄。擁有自己的增值稅編號后,不要頻繁使用雙重清繳稅包。因為如果不使用賣家的增值稅號碼清關,就無法解釋你的貨物的合理來源。
此外,雖然統一稅率的輸入無法扣除,但如果賣家不使用自己的增值稅號碼進行清關,許多人會發現他們在補稅時失去了稅率優惠條款。由于沒有使用自己的增值稅編號進行清關的記錄,稅務局會認為沒有任何購買,稅務局會將稅率調整為標準稅率的16.5%進行申報。
4.自付稅款自交貨物的單價(包括運費)高于15英鎊或22歐元,就需要納稅。那么那些低于15磅的人就不必納稅了。因為亞馬遜的銷售報告并沒有說明商品是直接從中國發送給賣家還是從英國發送給賣家。
因此,在定義稅務時,稅務局需要提供所有直接從中國發送的貨物的詳細信息,并附上跟蹤號,跟蹤號不能是英國的,否則仍需納稅。此時,物流供應商需要提供一個檢查號碼,以查找賣家的貨物從中國到英國的跟蹤信息,稅務局會認為賣家不必支付這部分稅款。
5.VAT稅號被盜的風險及防范
(1) 請賣家的稅務代理人反饋賣家的c79證書,并檢查是否有未知批次。如果是這樣,它可能會被偷。
(2) 申請增值稅稅號后,Eori號不會激活,即賣家只有稅號,沒有清關密碼。銷售商品和納稅是可以的,但不能清關,這樣別人就不能偷賣家的號碼清關。
6.如何查看稅務代理資格
識別方法:注冊增值稅時,有一份64-8文件,用于授權一家英國公司作為賣家的稅務代理人,幫助賣家進行稅務登記和納稅申報。需要中國企業法人簽字。只有在64-8文檔中可以看到英國稅務機構的名稱和代碼時,才是真正的稅務機構。
會計師事務所的資格相對有保障。根據稅務代理公司名稱的縮寫,賣家可以點擊ACCA網站查看稅務代理是否具有會計師事務所資格。
7.合規避稅計劃
合理避稅就是利用現行的規則和方法來規避現行的稅收。例如,如果賣家有一個年銷售額為300萬元的賬戶,舊賬戶可能涉及欠稅,因為根據目前的情況,100%將接受稅務調查。
亞馬遜VAT的規則雖然有點繁雜,但是如果能清楚的了解這些規則,就可以很快的投入使用了。
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