今天我們繼續給大家聊聊美國的銷售法規,以及不同州之間法規的區別。
今天我們繼續給大家聊聊美國的銷售法規,以及不同州之間法規的區別。
如果你想了解更多美國的稅法詳情,可以查看往期:
Amy聊跨境:
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2018年6月21日,美國最高法院決定在每個州增加銷售稅征收法案,對有經濟關聯而產生的遠程銷售的在線零售商征收銷售稅。
盡管電商平臺實行代扣代繳,賣家還是有義務進行銷售稅的申報。其實美國的銷售稅跟歐盟國家的VAT一樣,賣家必須要在有倉庫的國家注冊并繳納VAT,也就是銷售稅。如果你也有亞馬遜的歐洲站點,這個就不難理解。目前亞馬遜在美國有110個FBA倉庫,賣家需要在使用倉庫所屬的州,注冊及申報銷售稅。
除此之外,賣家還需要在超過遠程銷售的州注冊并申報銷售稅,比如說印第安那,從2018年7月1號開始征收有經濟關聯的銷售稅,遠程銷售限額在印第安那是一年之內不超過10萬美金,或者不超過200個訂單。
電商平臺幫助賣家實行代扣代繳,賣家雖然不需要繳納稅金,但是還是有責任申報銷售稅。
美國有52個州,每個州有不同的遠程銷售限額,實行繳納遠程銷售稅的時間也不一樣。
跨境電商賣家如果在境外沒有實體,只是通過網上銷售商品,一般來說是不需要在當地國家申報所得稅,但是根據美國不同州稅法的規,對于中國賣家所得稅申報有不同的定義。
主要采納了兩個方面:
1.是否在當地有實際的經濟存在;
2.在州內的總銷售超過了一定的限額。
有一些州并沒有采納任何一項條款,所以賣家不需要在這些州申報所得稅,比如說特拉華州;相反有一些州采納了以上兩個條款。
有一些采納的是第一種,必須在當地有實體存在,比如說科羅拉多州;有一些采納的是第二種,比如說夏威夷,在夏威夷的總收入超過了10萬美金,或者是200個訂單,就需要在夏威夷申報所得稅。
美國的所得稅需要每一年申報一次。一般來說,如果企業沒有在規定的時間內申報所得稅,州政府會發信或者是寄罰款給商家,但是中國的賣家在美國并沒有信件地址,很有可能這些信件會寄到亞馬遜的地址,或者寄給賣家在中國的地址。
如果賣家沒有在規定的時間內回復稅局進行處理,就有可能造成平臺對賬戶銷售權限的影響。
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