歐洲站是跨境電商更火爆的一個站點,歐洲不僅進出口貿易額廣泛較高,內部也是有很大的支撐力度,與我國的經濟發展更是密不可分。因此,很多賣家在做跨境電商平臺時都會選擇歐洲站。歐...
歐洲站是跨境電商更火爆的一個站點,歐洲不僅進出口貿易額廣泛較高, 內部也是有很大的支撐力度,與我國的經濟發展更是密不可分。因此,很多賣家在做跨境電商平臺時都會選擇歐洲站。
歐洲VAT怎么收費呢?歐洲各國的VAT稅金是是不一樣的。一般情形下VAT稅金分為兩種,進口VAT稅金和出售VAT稅金。進口VAT稅金盤算辦法指的是申報價值加關稅加FBA頭程運費再乘以當地稅率,稅率歐洲各個 也是不同的,出售VAT稅金盤算辦法是出售額除以(1+增值稅率)乘以增值稅率。增值稅率要依據所出售的商品決議。
歐洲需要繳納的稅金是出售增值稅減去進口增值稅,這個數值就等于實際需要繳納的稅金。比如在英國,出售增值稅是25英鎊,進口增值稅是20英鎊,那么需要繳納的稅金就是5英鎊。
自發貨的店鋪的貨物單價如果高過15英鎊或22歐元,是需要交稅的。免稅是需要提供從中國直發的所有商品明細,且附上跟蹤號,并且跟蹤號不能是英國的,否則還是要交稅金。
增值稅費不可避免但卻可以合理的下降繳納金額。
1、利用低稅率。賣家在出售商品時候把握好出售額度,就可以一直用低稅率申報,但是實際年出售額超過23萬英鎊,會主動退出低稅率計劃,依照正常稅率20%進行申報,但是進口增值稅可以得到退稅。不過賣家必需注意的是,應用低稅率申報之后進口稅將無法抵扣!做為企業而言,更關鍵的還是核算好成本。
2、應用遠程出售額。在遠程出售度內,進行遠程出售,這樣就可以由發貨 交納稅金。不過這種辦法只能節儉一筆增值稅注冊費用,發貨國還是要繳納稅金,而且遠程出售額度畢竟有限,而且對企業的發展造成影響。
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