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注冊(cè)英國VAT、EORI號(hào)以及申報(bào)這些事你都了解嗎?攻略來襲-ESG跨境

注冊(cè)英國VAT、EORI號(hào)以及申報(bào)這些事你都了解嗎?攻略來襲

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2021-06-04
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注冊(cè)英國VAT、EORI號(hào)以及申報(bào)這些事你都了解嗎?攻略來襲

亞馬遜賣家反應(yīng)稱,因未依照亞馬遜請(qǐng)求的在最后期限前供給賣家VAT稅號(hào),上萬英國站賬號(hào)無情被關(guān)。據(jù)不完整統(tǒng)計(jì),6月13日一夜之間已有上萬個(gè)亞馬遜英國站賬戶被關(guān)。 那么今天就帶大家懂得一下注冊(cè)英國VAT、EORI號(hào)以及申報(bào),為各位賣家助力!

Part 1:做英國站如果不想被罰款和封店,就要懂得VAT稅號(hào)和EORI號(hào)一.英國稅務(wù)海關(guān)總署
英國稅務(wù)海關(guān)總署(Her Majesty’s Revenue and Customs,HMRC)是英國的稅務(wù)部門,重要職責(zé)是征收各種稅項(xiàng)(包含增值稅)以及進(jìn)行進(jìn)口管制等。二.增值稅
增值稅(Value Added Tax,VAT)是歐盟國度和英國的一種稅制。實(shí)用于在歐盟國度和英國境內(nèi)發(fā)生的進(jìn)口,商業(yè)交易以及服務(wù)行動(dòng)。
英國的增值稅由進(jìn)口增值稅(Import VAT)、出售增值稅(Sales VAT)兩人獨(dú)立繳納的稅項(xiàng)組成。
進(jìn)口增值稅:即進(jìn)口VAT。當(dāng)商家的貨物進(jìn)入英國,商家須要繳納貨物的進(jìn)口增值稅,當(dāng)貨物出售后,商家需按季度申報(bào)退回這部分支出。
出售增值稅:即出售VAT。當(dāng)商家的貨物在英國出售后,須要按出售額上繳相應(yīng)的出售稅。三.VAT稅號(hào)
繳納增值稅前,商家須要向英國稅務(wù)海關(guān)總署注冊(cè)英國VAT 稅號(hào)。也就是說,只有注冊(cè)英國VAT稅號(hào),才可以進(jìn)行退稅(進(jìn)口VAT)和繳稅(出售VAT).每個(gè)公司或個(gè)人對(duì)應(yīng)一個(gè)VAT稅號(hào),且每個(gè)VAT稅號(hào)都是唯一的。在亞馬遜歐洲站,不同國度站點(diǎn)須要應(yīng)用不同的VAT稅號(hào)。另外,如果賣家在同一個(gè)國度站點(diǎn)運(yùn)營多個(gè)店鋪,須要離開注冊(cè)VAT稅號(hào),否則容易引起關(guān)聯(lián)。對(duì)于亞馬遜英國站上的中國賣家來說, 如果賣家在英國當(dāng)?shù)貞?yīng)用了海外倉服務(wù)(FBA倉或海外倉),即使應(yīng)用的是由第三方海外倉服務(wù)商供給的海外倉服務(wù),未直接在當(dāng)?shù)亻_設(shè)公司或者聘請(qǐng)當(dāng)?shù)貑T工,但只要賣家有從英國境內(nèi)發(fā)貨,并且完成交易的商業(yè)行動(dòng), 無論出售額度大小,都須要向英國繳納出售VAT,都須要備注注冊(cè)英國VAT稅號(hào)。


四、注冊(cè)英國VAT
①自己注冊(cè)

(1)證明文件
1、供給:公司營業(yè)執(zhí)照(或個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照)
2、供給申請(qǐng)人(不必定是法人):身份證,護(hù)照(如有)
3、至少供給申請(qǐng)人以下任意兩項(xiàng):戶口本(本人頁),駕駛證,結(jié)婚證,未婚證,出身證明,醫(yī)院病歷,員工證,房產(chǎn)證,房屋租賃合同,信譽(yù)卡賬單,銀行卡賬單,用水賬單,用電賬單,天然氣賬單。
注:請(qǐng)將須要提交的文件掃描或拍照。
(2)根本商業(yè)信息
1、公司英文名稱(建議跟電商平臺(tái)一致)
2、經(jīng)營模式: Amazon 平臺(tái) 英國站出售
3、商品類型:led light, lunch bag
4、英國本地(FBA或其它英國本地倉發(fā)貨)開端出售日期: 11/07/2018 (格局dd/mm/yyyy)
5、預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額(英鎊):7萬英鎊以下(如填寫的預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額是15萬英鎊或以下的,將默認(rèn)申請(qǐng)F(tuán)RS低稅率,低稅率一般是7.5%)

弊病:

1)沒有歐洲本地的稅務(wù)地址
2)往來的信件很慢
3)可能無法收到C79文件,無法進(jìn)行進(jìn)口VAT的抵扣申請(qǐng)
4)在VAT注冊(cè)下來后臺(tái)填稅務(wù)地址,據(jù)一些自主申請(qǐng)的客戶反應(yīng),填的中國地址往往無法審核勝利
5)后續(xù)申報(bào)不專業(yè),涌現(xiàn)稅務(wù)問題,往往罰金就上1000英鎊。

②找第三方稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)協(xié)助

1.簽署委托服務(wù)協(xié)定書和填寫注冊(cè)申請(qǐng)表格;

2.提交公司或個(gè)人證件材質(zhì)及申請(qǐng)表格:個(gè)人身份證或護(hù)照掃描件、營業(yè)執(zhí)照掃描件、其它地址證明材質(zhì)(詳情請(qǐng)見備忘清單);

3.開端申請(qǐng),申請(qǐng)時(shí)光視乎提交的材質(zhì)和英國稅局的效力,最快1天;

4.HMRC接到申請(qǐng)文件之后反饋Reference NO.(受理號(hào))

5.HMRC 審批:資料提交給HMRC后,可能需配合提交額外信息。比如供給銀行賬號(hào)、網(wǎng)站、出售產(chǎn)品等

6.獲得VAT證書文件及EORI號(hào);


五.歐盟稅號(hào):EORI號(hào)
EORI(Economic Operator Registration and Identification) 號(hào)是在歐盟國度之間有經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)特殊是有進(jìn)出口貿(mào)易行動(dòng)的個(gè)人或企業(yè)必備的一個(gè)登記號(hào)。個(gè)人或企業(yè)在所屬國的海關(guān)可獲得EORI 號(hào),通用于歐盟。那是不是有了EORI號(hào),就無需注冊(cè)VAT稅號(hào)了呢?
確定不是的。在歐洲清關(guān),商家就必需有EORI號(hào)。例如,如果商家以進(jìn)口方的名義進(jìn)貨到英國,須要向英國海關(guān)提交EORI號(hào),如果商家有注冊(cè)英國VAT稅號(hào),在提交EORI號(hào)時(shí)也需提交VAT稅號(hào),提交了VAT稅號(hào),在進(jìn)關(guān)時(shí)發(fā)生進(jìn)口增值稅,之后可以申報(bào)退回。如果商家無法提交VAT 稅號(hào),是無法申請(qǐng)退回進(jìn)口稅的。
由此可見,EORI號(hào)與VAT稅號(hào)是須要綁在一起應(yīng)用的,都有唯一性。EORI號(hào)的格局為GB+VAT稅號(hào)+000.
賣家在線登錄EORI賬號(hào),可以查看到VAT稅號(hào)的詳細(xì)信息及報(bào)稅,退稅詳情。Part 2 : 無需年審是否意味著VAT稅號(hào)無需申報(bào)?英國VAT申報(bào)與盤算辦法一.增值稅是按季度申報(bào)的
在英國,每個(gè)VAT稅號(hào)無需年審,但每個(gè)季度須要向英國稅務(wù)海關(guān)總署進(jìn)行一次當(dāng)季度的增值稅申報(bào),結(jié)算退稅和繳稅,核算出實(shí)際要繳納的增值稅。即便沒有出售額,也須要每季度定期做稅務(wù)申報(bào)。
須要提示的是,上文所講的“季度”并不是依照自然季度來盤算的,而是與賣家的VAT稅號(hào)注冊(cè)時(shí)光有關(guān),即自注冊(cè)當(dāng)日算起,三個(gè)月一次,當(dāng)在第四個(gè)月時(shí),賣家須要做第一季的增值稅申報(bào),以此類推。二.增值稅的盤算辦法
英國VAT稅率有以下三種。
①20% 的尺度稅率(實(shí)用絕大多數(shù)商品和服務(wù))
②5%的低稅率(實(shí)用家庭用電,汽油等)
③零稅率(實(shí)用于極個(gè)別情形)
不同類別的產(chǎn)品的實(shí)用稅率是不同的,信任大家在知道了稅率后,都比擬關(guān)懷自己到底須要繳納多少增值稅。
計(jì)稅方法如下。
進(jìn)口增值稅=(申報(bào)貨值+頭程運(yùn)費(fèi)+進(jìn)口關(guān)稅) X VAT稅率;
進(jìn)口關(guān)稅=申報(bào)貨值 X 商品稅率;
出售增值稅=最終出售價(jià)錢/6;
實(shí)際繳納增值稅=出售增值稅-進(jìn)口增值稅;
最終出售價(jià)錢是指賣家將商品成本、推廣費(fèi)用、關(guān)稅、增值稅、利潤所有費(fèi)用加進(jìn)去后的最終價(jià)錢。三.舉例解釋
某款鞋子發(fā)到英國,數(shù)目200雙,申報(bào)價(jià)值20英鎊/雙。那么,這批鞋子的總的申報(bào)貨值為4000英鎊,頭程運(yùn)費(fèi)共500英鎊,鞋子稅率10%。在亞馬遜的最終出售價(jià)錢為100英鎊/雙。那么,商家當(dāng)季度實(shí)際須要繳納多少增值稅?解:(1)進(jìn)口VAT盤算。
進(jìn)口關(guān)稅=申報(bào)貨值X 商品稅率 = 4000 X 10% = 400(英鎊)
進(jìn)口增值稅=(申報(bào)貨值+頭程運(yùn)費(fèi)+進(jìn)口關(guān)稅)X20%
=(4000+500+400) X20% = 980(英鎊)
申報(bào)增值稅時(shí),已繳納的關(guān)稅400英鎊不可退回或抵扣;進(jìn)口增值稅980英鎊在季度申報(bào)時(shí)退回,或者用于抵扣出售VAT。(2)出售VAT盤算。
假如這批鞋子在當(dāng)季線出售時(shí),最終出售價(jià)錢為100英鎊/雙,實(shí)際出售可能會(huì)涌現(xiàn)以下幾種情形。
①鞋子出售數(shù)目為0。即出售額為0,出售增值稅為0,賣家可獲得退稅(進(jìn)口增值稅)980英鎊。
②200雙鞋子全體售出。即出售額為20000英鎊,出售增值稅為20000/6=3333.3英鎊,應(yīng)繳增值稅為3333.3-980=2353.3(英鎊)
③鞋子只售出一部分,比如一半,即100雙,那么出售額為10000英鎊,出售增值稅為10000/6=1666.7英鎊,應(yīng)繳增值稅為1666.7-980=686.7英鎊
④如果鞋子只售出50雙,此時(shí)的出售增值稅為50X100/6=833.3英鎊,此時(shí),出售增值稅低于進(jìn)口增值稅980英鎊,應(yīng)繳增值稅為833.3-980= -146.7英鎊。也就是說,抵扣增值稅后,賣家將被退回146.7英鎊。總體來說,當(dāng)賣家的進(jìn)口VAT 大于出售VAT時(shí),賣家將獲得退稅;反之,則需補(bǔ)繳抵扣多出的出售增值稅。

長期計(jì)劃、合法經(jīng)營。在我們看來,賣家盡量遵守平臺(tái)請(qǐng)求,尤其是亞馬遜英國站的賣家,不能抱有僥幸心理。 近期不論是英國參議院還是稅局,雙方都在對(duì)平臺(tái)施壓,而平臺(tái)一定也會(huì)加大力度,做出相應(yīng)舉動(dòng)(業(yè)內(nèi)有不少百萬大號(hào)被封)。


特別聲明:以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表ESG跨境電商觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。

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