歐洲增值稅VAT對跨境電商有什么影響
電子商務從其增長范圍來說幾乎是主導的。依據統計,全球12%的零售商都是電商,預計在2021年其范圍將增加至17.5%。
只要看看亞馬遜,在它即將達到25歲誕辰的時候,已經接近有一兆的美元的市值,超過了蘋果公司。
隨著越來越多的公司進入電商產業以及在線跨境出售,政府們開端著手于如何保證每分稅錢都進入口袋。
在最近幾年,跨境稅務訛詐成為政府的斟酌,這是因為有不少人通過破綻進行稅務訛詐。
增值稅在歐洲的現狀
至此,歐盟委員會變得對跨境電商逃稅工作越來越嚴苛,為確保跨境電商無法回避歐盟的VAT成為了打擊的重點。研討報告顯示在2017年,歐盟每年大概喪失了500億歐元的的VAT喪失,而英國也有大概44億英鎊的VAT喪失。
歐盟公布了許多關于VAT的新法律關于非歐盟跨境電商VAT的監管,以珍重在2021年之前做到搶救歐盟公司每年10億歐元的喪失。
如此同時,英國海關稅務局也針對這些問題公布了相干法律。其他國度如德國和法國也正在跟進。全球規模,都有趨勢去減少稅務訛詐
A. 增值稅不合規對賣家的影響
跨境電商不合規發生的影響如下:
》喪失利潤
》低利潤率
》補稅
》罰金
B.如何做到增值稅合規
1. 確保依照準確的稅率征收增值稅
》每個國度都有自己的增值稅稅率
》產品不同實用不同的稅率
2.懂得增值稅征收機制
很多賣家將增值稅視為一種累贅,但是這是出于對增值稅的誤會。賣家在各種出售平臺展現出來的售價是含稅的價錢,也就是說賣家只是負責從顧客手里收取增值稅,然后向各個稅局進行申報。當然,定價過高會對競爭發生必定的影響,但是如果因為不合規而導致被關店、被征收罰金,豈不是更得不償失?
3.懂得歐洲距離出售門檻
距離出售門檻包含以下要素:
》在歐盟進行跨境出售
》進行B2C出售
》從歐盟一國度銷售至另一國度
如果賣家滿足上述尺度,在到達距離出售門檻之前,賣家沒有必要在產品賣到的國度進行注冊。
距離出售門檻由35,000歐元至100,000歐元不等,因此時刻關注自己的距離出售門檻十分主要,一旦超過距離出售門檻可能會引起額外的合規成本。
》在達到各個國度的門檻之前,實用增值稅注冊國以及貨物發出國的稅率。
》一旦超過距離出售門檻,您須要在貨物達到國注冊增值稅并且進行申報。
須要記住,如果產品銷量好,很容易就能到達距離出售門檻。
4. 歐盟規模內的B2B出售
現在歐洲規模內的B2B出售實用于反向征收機制,不會涉及向產品達到國申報稅款的轉移,因此B2B出售不計入距離出售門檻。貨物或者服務的接收者申報進項增值稅還有銷項增值稅,然后兩筆進行抵消。但是賣家須要在EC 出售清單申報B2B交易。
5. 增值稅仍實用于數據服務
》如果您出售數據服務,您仍有增值稅責任,須要遵照VAT MOSS規矩。
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