亞馬遜出口電商稅收了解多少呢?
近幾年跨境電商的快速突起,在中國的貿易出口中有不可替代的作用,也因此吸引了眾多投資者投身于跨境電商,但是對于做跨境電商的賣家來說,稅收必定須要懂得清晰的,因為它牽扯到賣家的經營方向和策略。今天我們就來看看稅收具體的一些內容吧。
對歐盟市場來說,對于賣家的出售額都有一個根本的免稅額度,超過的依照對應稅率進行交費即可。對于跨境電商來說,無貨源模式和精品模式都須要繳納增值稅,但因為無貨源模式的貨品單價很難到達稅收尺度,所以無貨源的稅收就不用繳納關稅。
但是對于大多數歐盟的跨境電商來說,VAT稅是必定要懂得的。VAT是增值稅,其實就是貨物售價的利潤稅。不同的國度對于VAT有不同的征收尺度和稅率,但是大體都在20%左右。賣家在做店鋪的預備工作時候,必定要注冊當地的VAT稅號,拿到稅號后,賣家須要依據核算期內的出售利潤,依照當地請求的時光和流程去申報。這里須要提示大家的是,賣家的VAT是唯一的,如果賣家沒有依照請求進行稅務申報,可能會有貨物查封、罰款,嚴重的甚至會封店的效果。
那么跨境電商如何繳稅呢?有兩種方法,一種是依據歐盟各國稅收請求自己在體系進行操作;另外一種是和當地的會計師合作,代為繳納。如果賣家自己操作,必定要懂得清晰關于稅收的細節問題,要依據當地請求按時、按流程申報,避免因為操作失誤造成店鋪喪失。如果是和當地的會計師合作,就必定要提前懂得清晰對方內情,保證合作的會計師是合法、合規存在的。
總的來說,稅收是跨境電商賣家運營必需懂得清晰的處所,在現今電商新形勢下,賣家必定要積極遵照平臺的規矩和貨物目的地的法律,把艱苦變成機會。
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